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高新公交开展2014年内控审计工作
信息来源:财务部   作者:焦艳君   发布时间:2015-01-29  浏览次数:1597  [ 关闭 ]

      为了进一步做好财务内控工作,做到各项费用支出合理合规,1月28日,受高新区财政局委派北京中证天通会计师事务所安徽分所审计小组对高新公交公司进行2014年账务审计工作。

      本次审计工作主要从公司运营情况、成本费用管理及财务内部控制监管等几大方面展开审查。审计期间,审计小组成员通过询问适当人员、查看经营报表、检查相关文件等方法对公司2014年各项业务收入、成本开支、资产管理清单、人员薪酬管理、职工福利、线路车辆安排进行了明细审查。高新公交财务部积极配合,根据审计工作要求及时提供审计小组所需资料,做好解释说明工作,使审计工作得以顺利开展。

      内部控制审计是内部控制的再控制,是企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要。近期,审计小组将对公司2014年财务管理情况出具审计报告,公司财务部人员将及时与审计小组沟通学习,合理采纳审计小组建议,根据审计报告进一步完善加强财务监管力度,做好公司内部控制工作。