为大力做好成本控制,提升财务管控能力,高新公交近年来积极做好全面预算管理工作,严格规范各项财务收支管理。为及时跟进预算执行进度,合理节约成本开支,积极指导下一步运营工作,高新公交于7月15日顺利完成2020年半年度的财务预算分析工作。
高新公交预算分析工作,实行月度跟进,季度分析,半年度总结。上半年公司账务核算工作刚刚结束,财务部立即投入到半年度的预算分析工作中。通过对财务收支项目的分解,到具体重大项目的提炼,再到与预算项目的对比分析,整个预算分析工作的基础数据统计量较大,预算完成情况分析难度较大。财务部人员认真统计,细致核对,严谨分析,详细总结,确保了上半年预算分析工作的圆满完成。
通过对财务预算执行情况的分析,为财务预算的监督与控制提供了方向,让管理层能够及时掌握公司财务动态,对超支项目及时进行预警提示,从而进一步提升了公司的成本管控力度,促进了公司的健康稳步发展。