为进一步加强重点费用预算控制,合理控制费用支出,提高资金运用率,高新公交于11月积极开展2014年度预算编制工作。
2014年预算编制方案坚持“厉行节俭,完整真实”的原则,以各职能部门为单位,由财务部制作统一的预算编制表格。各部门严格按照2013年各项收支实际发生额为依据,准确编制相关收支预算并进行详细说明。同时要求各部门预算编制人员严肃、认真、快速地做好此项工作,确保按时、按质、按量完成,财务部积极做好预算监督说明工作。
下一步,财务部将对各部门编制预算计划进行统计汇总及审核工作,编制公司年度总预算表,预算确定后将作为2014年各项费用考核参考依据。